陽江高新區(qū)監(jiān)察局2015年部門決算 基本情況說明
陽江高新區(qū)監(jiān)察局2015年部門決算 基本情況說明
目 錄
第一部分 區(qū)監(jiān)察局(紀(jì)委)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 區(qū)監(jiān)察局(紀(jì)委)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 區(qū)監(jiān)察局(紀(jì)委)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 區(qū)監(jiān)察局(紀(jì)委)概況
一、部門主要職責(zé)
區(qū)監(jiān)察局(紀(jì)委)是主管監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作的職能部門。主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和區(qū)黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決定,維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)法規(guī),監(jiān)督、檢查黨的路線、方針、政策的貫徹執(zhí)行情況。
(二)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院,省委、省政府和市委、市政府以及區(qū)黨委、區(qū)管委會(huì)有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,對(duì)區(qū)黨委、區(qū)管委會(huì)決策及決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、督辦、協(xié)調(diào),監(jiān)督、檢查區(qū)直各部門及其工作人員執(zhí)行國家政策法規(guī)和制度執(zhí)行情況。
(三)負(fù)責(zé)調(diào)查處理區(qū)屬各部門及其工作人員違反黨紀(jì)政紀(jì)行為;受理對(duì)鎮(zhèn)、區(qū)直各單位(部門)黨政組織、黨員和監(jiān)察對(duì)象的檢舉控告;受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴。
(四)制定全區(qū)黨風(fēng)教育規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作,組織實(shí)施預(yù)防腐敗工作。
(五)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)黨風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)狀況進(jìn)行調(diào)查研究,制訂完善有關(guān)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的規(guī)章制度并組織實(shí)施。對(duì)全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,組織實(shí)施黨風(fēng)廉政建設(shè)的專項(xiàng)清理工作。
(六)負(fù)責(zé)全區(qū)糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)工作,履行區(qū)管委糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室職責(zé),對(duì)全區(qū)糾風(fēng)專項(xiàng)治理和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促和協(xié)調(diào)。
(七)負(fù)責(zé)區(qū)行政效能監(jiān) 察工作,對(duì)區(qū)內(nèi)實(shí)施的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和中心工作進(jìn)行監(jiān)督。
(八)負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)審計(jì)監(jiān)督工作,做好投資建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算審核和決算審計(jì)工作。對(duì)管委會(huì)及下屬單位進(jìn)行資產(chǎn)和賬目的審計(jì)監(jiān)督。
(九)完成區(qū)黨委、管委會(huì)和市紀(jì)委、監(jiān)察局授權(quán)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局(加掛區(qū)審計(jì)局)下設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室和審計(jì)室,其中辦公室加掛預(yù)防腐敗室,紀(jì)檢監(jiān)察室加掛案件管理室。
2、人員構(gòu)成
在職人員14人,其中行政人員5人,事業(yè)人員5人,借調(diào)工作人員3人,聘請(qǐng)臨工1人。
第二部分 區(qū)監(jiān)察局(紀(jì)委)2015年部門決算表
附件下載: 陽江高新區(qū)監(jiān)察局2015年部門決算表
第三部分 區(qū)監(jiān)察局(紀(jì)委)2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
2015年度總收入126.14萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入124.03萬元,比上年決算數(shù)增加17.88萬元,增長(zhǎng)17 %。主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)預(yù)算個(gè)撥款增加了。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
5.其他收入2.11萬元,比上年決算數(shù)增加2萬元。主要原因是年末將護(hù)稅協(xié)稅費(fèi)科目余額1.91萬元轉(zhuǎn)入其他收入科目。
(二)年度支出總體情況
2015年度總支出79.29萬元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)支出78.88萬元,主要用于行政運(yùn)行、其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)和審計(jì)業(yè)務(wù),比上年決算數(shù)增加2.73萬元,增長(zhǎng)4%,主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作量大,相應(yīng)的費(fèi)用支出增加了。
2.其他支出0.41萬元。主要支出項(xiàng)目其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出,比上年決算數(shù)增加0.41萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2015年新增其他支出這個(gè)科目。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)124.03萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.03萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加39.63萬元,增長(zhǎng)47%;主要原因是其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作量大,相應(yīng)的費(fèi)用支出增加了。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)78.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.88萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少5.52萬元,下降7%;主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)0萬元,一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)0萬元,其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出50.97萬元,審計(jì)業(yè)務(wù)9.89萬元,行政運(yùn)行18.02萬元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.34萬元,完成預(yù)算16.1萬元的33%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.79萬元,完成預(yù)算4.6萬元的61%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.55萬元,完成預(yù)算11.5萬元的22%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少16.5萬元,下降76%。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.83萬元,下降40%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.01萬元,下降78%。因公出國(境)費(fèi)支出減少(增加)的主要原因是本局沒有該項(xiàng)支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元,占52%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬元,占48%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.79萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.79萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流及辦案業(yè)務(wù)工作等方面的接待。2015年,本局機(jī)關(guān)發(fā)生區(qū)內(nèi)接待36次,接待人數(shù)共213人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.02萬元,比上年減少1.3萬元,降低7%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減開支。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中,一級(jí)項(xiàng)目14個(gè),共涉及資金60.86萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)區(qū)監(jiān)察局開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出60.86萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,所有項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
陽江高新區(qū)監(jiān)察局
2016年9月26日