陽江高新區(qū)綜合治理局2016年部門決算基本情況說明
陽江高新區(qū)綜合治理局2016年部門決算基本情況說明
一、2016年部門決算基本情況說明
(一)、主要任務(wù)
主要工作職責(zé)開展維護(hù)穩(wěn)定和社會(huì)管理綜合治理工作,對(duì)各種影響社會(huì)穩(wěn)定因素根據(jù)市編辦的“三定”方案,我局的
工作業(yè)務(wù)范圍有:政法綜治(含610)、海防與打私、國(guó)家安全、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)建設(shè)管理、信訪維穩(wěn)、法學(xué)會(huì)、司法行政(含社區(qū)矯正、普法、安置幫教、人民調(diào)解)等。
(二)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本部門內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)情況,履行職能情況;社會(huì)管理和綜合治理局 下設(shè)綜治辦、信訪辦、國(guó)家安全辦、平安辦、海防與打私辦公室、社會(huì)與工作委員會(huì)辦公室、法學(xué)會(huì)、聯(lián)防大隊(duì)、司法所9個(gè)部門。
(三)、現(xiàn)有人員
干部職工(含借調(diào)、臨工、三支一扶)共24人。聯(lián)
防大隊(duì)現(xiàn)有隊(duì)員85人,分四個(gè)中隊(duì)。
(四)、2016年主要工作任務(wù)
加強(qiáng)社會(huì)綜合治理,全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。1.實(shí)行網(wǎng)格化管理,加強(qiáng)社會(huì)治安管理防范2.加強(qiáng)管理,嚴(yán)格社會(huì)治安防范。3.化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定4.開展“一村(居)委會(huì)一法律顧問”工作。5.開展“人民調(diào)解”工作。制定了《陽江高新區(qū)關(guān)于開展一村(居)委會(huì)一法律顧問工作的實(shí)施方案》,完成了村(居)委會(huì)與律師的簽約工作,全區(qū)實(shí)現(xiàn)了律師擔(dān)任村(居)法律顧問工作的全覆蓋,為充分發(fā)揮法律貼近基層、聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的職能優(yōu)勢(shì)奠定良好的基礎(chǔ)。6.推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程,不斷夯實(shí)平安創(chuàng)建基礎(chǔ),積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作。7.開展國(guó)家安全防范工作。配合相關(guān)部門開展專項(xiàng)整治行動(dòng),加強(qiáng)情報(bào)搜集,密切注意敵對(duì)勢(shì)力和政治重點(diǎn)人的思想動(dòng)態(tài),加強(qiáng)社會(huì)輿論引導(dǎo),全力維護(hù)我區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。8.開展海防與打擊走私工作,開展巡防和加強(qiáng)宣傳教育。9.加強(qiáng)社會(huì)管理創(chuàng)新,促進(jìn)我區(qū)和諧穩(wěn)定。緊緊圍繞“擴(kuò)量、提質(zhì)、增效、加強(qiáng)監(jiān)管”的總體思路,加快發(fā)展壯大社會(huì)組織規(guī)模。加強(qiáng)社會(huì)管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào),鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域,建立以政府為主導(dǎo)的多元化社會(huì)管理體系。
二、2016年收入決算
2016年度部門決算總收入632.18萬元,其中財(cái)政預(yù)算撥款617.33萬元。比上一年減少212.07萬元,減少25.60%;主要原因是以下項(xiàng)目減少,其中:治安管理費(fèi)54.37萬元;社工委經(jīng)費(fèi)6萬元;法律顧問23萬元;專項(xiàng)緝私經(jīng)費(fèi)42.3萬元;其他公安支出86.4萬元。
三、2016年支出決算
2016年度部門決算支出610.70萬元,其中:財(cái)政預(yù)算撥款支出596.9萬元。比上一年減少178.7萬元,減少23.02%;主要原因是以下項(xiàng)目減少,其中:治安管理費(fèi)79.66萬元;法律顧問11.5萬元;專項(xiàng)緝私經(jīng)費(fèi)1.14萬元;其他公安支出86.4萬元。
2016年支出決算按用途劃分,基本支出533.1萬元,占萬87.29%,其中:工資福利支出352.43萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.45萬元,商品和服務(wù)支出117.93萬元,其他資本性支出6.49萬元。項(xiàng)目萬元77.6萬,占12.71%。
2016年無政府性基金收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2016年三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為36.86萬元,其中:因公出國(guó)(境內(nèi))費(fèi)0萬元,與上一年相比增加(減少)0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)33.53萬元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.53萬元,含聯(lián)防警用摩托車26輛);公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元。公務(wù)用車保有量(輛)4輛, 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))32次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)185。
增減變化具體原因是:比上一年增加聯(lián)防警用摩托26車輛,高新區(qū)聯(lián)防執(zhí)勤、維穩(wěn)用車,運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)共增加15.86萬元,增加89.76%;公務(wù)接待費(fèi)比上一年減少3萬即47.39%,主要原因是厲行節(jié)約,公務(wù)接待次數(shù)少了。
四、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2016年,本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算117.93萬元,包括辦公費(fèi)9.27萬元,手續(xù)費(fèi)0.29萬元,電費(fèi)1.95萬元,郵電費(fèi)4.79,差旅費(fèi)4.46萬元,維修費(fèi)5.01萬元,培訓(xùn)費(fèi)3.4萬元,專用材料17.26萬元,公務(wù)接待3.33萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬元,勞務(wù)費(fèi)0.3萬元,其他費(fèi)用34.37萬元。
(二)政府采購(gòu)決算情況說明
2016年,本部門政府采購(gòu)總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物決算0萬元,占0%;政府采購(gòu)工程決算0萬元,占0%;政府采購(gòu)服務(wù)決算0萬元,占0%。
(三)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2016年,績(jī)效目標(biāo)是:實(shí)行網(wǎng)格化管理,加強(qiáng)社會(huì)治安管理防范2.化解矛盾糾紛,維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定3. 推進(jìn)“平安村居”建設(shè)工程,不斷夯實(shí)平安創(chuàng)建基礎(chǔ),積極推進(jìn)“平安村居”創(chuàng)建工作4.開展國(guó)家安全防范工作。5.開展“一村(居)委會(huì)一法律顧問”工作:開展“人民調(diào)解”工作。
(四)國(guó)有資金占有使用情況
本部門共有車輛29輛,其中,一般公務(wù)用車3輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車3輛。單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。
2016年部門購(gòu)置車輛4輛(聯(lián)防警用摩托),單位50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等資金的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四) 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(六)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(七)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”等以外的收入。
(八)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(十)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(十一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
(十四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
2016年無政府性基金收支。
附件:2016年部門決算公開表